
為(wei)進一(yi)步加(jia)強集(ji)團內(nei)(nei)部控制管理,提(ti)升風險防范能力,增(zeng)強全員(yuan)(yuan)內(nei)(nei)控意識(shi)與(yu)實(shi)操水平,10月16日,海恒集(ji)團邀請安徽皖(wan)瑞會(hui)計師事務所(suo)主審黃秀芳女(nv)士,開(kai)展了一(yi)場主題(ti)為(wei)“國有企業內(nei)(nei)部控制”的專題(ti)講(jiang)座。集(ji)團領導、各直管子公司中層及以上人員(yuan)(yuan)、風控管理崗位人員(yuan)(yuan)共計70余人參加(jia)了培訓。
黃秀芳女士(shi)結合多(duo)年審(shen)工(gong)(gong)作經驗(yan),圍(wei)繞內(nei)(nei)部控(kong)制體(ti)系展開系統講(jiang)解(jie)。從內(nei)(nei)控(kong)的(de)(de)基本(ben)概念入手,結合國(guo)資監管(guan)政策,清晰梳理(li)了(le)國(guo)有企業內(nei)(nei)控(kong)體(ti)系的(de)(de)核心(xin)框架,幫助大家深入理(li)解(jie)內(nei)(nei)控(kong)工(gong)(gong)作的(de)(de)重要性。講(jiang)解(jie)中,她特別指出,廉政合規是內(nei)(nei)控(kong)體(ti)系的(de)(de)關鍵支撐,只有將廉政要求融入內(nei)(nei)控(kong)全過(guo)程,才能(neng)有效防范風險,保障企業持續健康發展。
隨后,黃秀芳聚焦(jiao)內(nei)控執行的(de)關(guan)鍵環節(jie),深入(ru)剖析了(le)當前國(guo)資監(jian)管重點(dian)領域中常見的(de)管控短板和執行偏差,并提出切實(shi)可(ke)行的(de)改進(jin)建議。結合采購管理、資金使用、投資決(jue)策等(deng)實(shi)際案例,細致分析了(le)各類風(feng)險(xian)的(de)表(biao)現形(xing)式(shi)與防(fang)控策略,進(jin)一(yi)步強(qiang)調了(le)在關(guan)鍵業務環節(jie)中嚴守廉政合規(gui)制度的(de)重要(yao)性。
整場講座內容詳實、貼合實際,不僅提升了(le)(le)參訓人員的內部控(kong)制理(li)論(lun)素養(yang)和(he)實操(cao)能力,也進一步筑牢(lao)了(le)(le)廉政合規的思想(xiang)防(fang)線。大家紛(fen)紛(fen)表示(shi),將把(ba)學習成果(guo)切實運(yun)用到工作中,嚴守制度紅線,增強(qiang)風(feng)險防(fang)控(kong)能力,努力當(dang)好集團穩健(jian)發展(zhan)的“守門人”,為集團高質量發展(zhan)貢獻力量。(紀檢監察室)

